2017年最新财政预算报告范文大全 2018最新审计报告范文
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2017年最新财政预算报告范文大全 2018最新审计报告范文

2019-10-13 10:08:42 投稿作者: 点击:

2017年最新财政预算报告范文大全

2017年最新财政预算报告范文大全 财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按 照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中, 以清楚反映政府的财政收支状况。小编今天为大家找来了几篇关于财政预算的报 告,供大家参考! 2017年最新财政预算报告范文一 各位代表:
根据会议安排,向大会提交自治县2016年财政预算执行情况及2017 年财政预算草案,请予审议,并请各位代表及与会同志提出宝贵意见。

一、2016年全县财政预算执行情况 由于目前预算年度尚未结束,本次提交审议的2016年度预算执行情况 均为预计数。与2016年度财政决算数可能有差异,待2016年度财政决算办理完结 后,将提交县人大会审批。

(一)全县一般公共预算收支完成情况。2016年,全县财政总收入完成 85000万元,比上年增长13%,增收10000万元;一般公共预算收入完成40803万元, 为年度预算的100%,同口径同比增长15%,增收5400万元。上级税收返还收入1376 万元,一般性转移支付收入110951万元(含市财政补助11583万元,教育、卫生、 社会保障等民生性转移支付收入26578万元),专项转移支付收入78654万元;上年 结余-983万元。全县总财力230801万元,其中:县本级财力208879万元,乡镇级 财力21922万元。地方政府债券转贷收入120000万元。全县一般公共预算支出完 成225589万元,为预算的105.2%,比上年增长5.6%,增加支出9272万元,其中:
上级专项补助支出110601万元,与上年持平,县本级支出93066万元,比上年增 长8.3%,增加支出6549万元,乡镇级支出21922万元,比上年增长14.2%,增加 支出2723万元。专项上解支出3170万元。预算稳定调节基金2042万元。地方政府 债券还本支出120000万元。当年收支平衡。(收支明细见附表1) (二)政府性基金收支完成情况。2016年,政府性基金收入完成23467 万元,为预算的73.7%,比上年增加1.4%,增收1046万元。政府性基金支出完成 23467万元,为预算的73.7%,比上年增加1.4%,增加支出1046万元。当年收支平衡。(收支明细情况见附表2) (三)社会保险基金收支完成情况。2016年,社会保险基金收入35158 万元,为预算的103.8%;社会保险基金支出31792万元,为预算的99.5%。上年结 余收入17981万元,收支相抵后累计结余22693万元。(收支明细情况见附表3) (四)政府债务收支情况。2016年,政府取得债务收入共计220000万元, 其中,省财政划拨政府债券转贷资金120000万元、项目专项建设基金40000万元、 金融机构信贷融资60000万元。其支出情况是:①债券转贷资金主要用于消化存 量债务,即:省财政直接划拨金融机构还贷的定向承销债券11988万元,政府投 资项目工程款93002万元(BT项目20000万元),偿还银行贷款14010万元,到期债 券还本1000万元。②从金融机构直接支付的贷款及专项建设基金6400万元,其 中:公路建设贷款5100万元由县交通局统筹安排用于农村公路建设,水库建设贷 款1300万元由县移民局用于支付水库工程款。③划入财政统筹安排的贷款及基金 93600万元。主要用于以下项目支出:还本付息18000万元,征地拆迁资金20872 万元,生态移民搬迁建设 8000万元,乡镇卫生院建设2000万元,园区建设20000 万元,市政工程建设16000万元,水利工程建设8728万元。

二、2016年组织预算执行的主要措施 一是强化税收征管,确保完成收入目标。面对国际国内错综复杂的经 济形势,财税部门紧紧围绕年度预算目标,层层分解落实责任,认真研判经济形 势,扎实强化收入征管,确保应收尽收、均衡入库。

二是优化支出结构,着力强化民生保障。财政支出安排及资金调度, 始终坚持保工资、保运转、保民生和突出重点的原则,确保干部职工工资按时发 放和机构正常运转;优先安排各项民生支出;加大对扶贫攻坚的支持力度,积极促 进贫困群众脱贫致富。

三是努力涵养财源,增强财政增收动力。进一步加强基础设施建设, 努力夯实财源基础;积极支出现代农业产业发展、促进产业结构调整,努力培植 后续财源;继续落实积极性财政政策,优化政府投资结构,破解中小企业融资难、 发展难的问题,激发市场主体活力,培植新生财源,加快培育新的经济增长点。

四是深化财政改革,努力规范财政管理。围绕税制改革、转移支付政 策调整等主要改革内容,认真研究和对接中央和省、市改革措施,切实加强和规范我县财税管理,努力争取改革红利;积极推进投融资体制改革,支持融资平台 公司向市场主体、经营实体转变;积极推进公益性项目PPP模式,实现项目建设资 金筹集的多元化、市场化,破解项目建设融资瓶颈;推进政府购买服务改革,积 极调动社会力量参与公共服务管理;加快推动绩效评价、投资评审、财政监督、 政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建财政管 理运行新机制,提高理财水平。

各位代表,近年来,我县财政对改善民生、推动发展发挥了重大作用, 但由于我县经济基础薄弱,财源结构单一,财政收入增长较为乏力;教育卫生、 社会保障、人居环境等民生支出不断增加,农业水利及道路交通等基础设施投入 需求急迫,基本公共服务支出也大幅增长,财政收支矛盾仍然十分突出。这些困 难和问题,我们将在各级各部门的支持下,通过加快经济发展、深化财政改革、 优化资源配置、积极筹措资金等措施,增强综合经济实力,努力加以解决。

三、2017年全县及县本级财政预算(草案) 根据《预算法》第五条规定,各级政府预算包括一般公共预算、政府 性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。由于我县没有国有企业上 缴收入,行政事业单位经营性资产收入已纳入一般公共预算收入,因此,我县财 政没有国有资本经营收益,2017年未编制国有资本经营预算。提交本次大会审议 的预算主要有:一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。

(一)一般公共预算收支安排情况。2017年,财政总收入计划安排98000 万元,比上年增长15%。一般公共预算收入预算安排47000万元,比上年增长15%, 其中:县本级一般公共预算收入42500 万元,乡镇级一般公共预算收入4500万元。

预计上级税收返还收入1376万元,一般性转移支付补助收入106070万元(含一般 性转移支付款96796万元,市级补助9274万元),专项转移支付补助收入78654万 元。2017年全县总财力预计为233100万元,剔除专项补助后可用财力为122499 万元。按照量入为出、量力而行、收支平衡的原则,以及保工资、保运转、保民 生的要求,相应安排一般公共预算支出233100万元。其中:县本级支出96930万 元,乡镇级支出21160万元,上级专项补助支出110601万元,专项上解支出4409 万元,当年收支平衡。(各项收支明细情况见附表4) (二)政府性基金收支预算。2017年,政府性基金收入预算安排34200 万元,其中:土地出让收入32000万元、其他基金收入700万元、上级基金补助专 项1400万元、上年结余100万元。政府性基金相应安排支出34200万元,当年收支平衡。主要用于偿还贷款利息4000万元,支付工程欠款9000万元,征地拆迁补偿 支出8000万元,工业园区建设5000万元,城镇建设与维护支出5000万元,交通建 设2500万元。其他政府性基金支出700万元。(明细情况见附表5) (三)社会保险基金收支预算。2017年,社会保险基金收入预算34956 万元,社会保险基金支出预算31797万元,上年结余收入22693万元,收支相抵后 累计结余25852万元。(收支明细情况见附表6) (四)政府债务预算。2017年,政府债务收入预计100000万元。主要用 于消化存量债务,其中,归还到期贷款本息20000万元,清偿政府投资项目欠款 50000万元,项目前期工作经费 2000万元,产业化建设1000万元,交通建设3000万 元,新农村建设4000万元,园区建设10000万元,征拆资金10000万元。努力将地 方政府债务余额控制在省财政核定限额内,并竭尽全力消化存量债务。

(五)县本级部门一般公共预算。县本级一般公共预算支出 96930万元, 主要构成如下:人员支出74099万元,基本运转支出3407万元,教育专项支出1826 万元、社会保障及救灾救济等民生配套支出2910万元,公共卫生及计划生育支出 1527万元,消防、武警、人民武装保障支出620万元,扶贫攻坚及小康创建1000 万元,社会管理及信访维稳支出100万元,税收征管支出600万元,非税收入安排 的支出1000万元,文化旅游、生态文明及招商工作300万元,残疾人保障金支出 650万元,农村公路养护支出360万元,一事一议项目配套400万元,农村危房改 造配套450万元,乡村少年宫建设100万元,预备费1000万元,各部门专项经费6581 万元。(各部门支出预算见附表7) 四、2017年组织财政预算执行的主要措施 从当前面临的形势和存在的问题看,要完成全年目标任务,需要全县 上下共同努力,紧紧围绕县委确定的各项任务目标,排难进取,切实强化增收节 支意识,在组织财政预算执行中抓好以下几个方面工作。

一是积极培植税源,确保收入增长。围绕脱贫攻坚、民生事业,继续 加强基础设施建设和产业结构调整与壮大,夯实财源基础;积极谋划新项目、大 项目,加快推进在建项目实施进度,有效增强投资拉动,努力增加投资对财税的 贡献率;积极落实国家优惠政策,促进县内小微企业发展壮大,园区企业投产达 产,努力培植新生税源和财政增长点。二是加强税收征管,确保应收尽收。强化收入调度,层层落实财税工 作目标责任,适时统筹调度,完善财税收入分析预测机制,做到组织收入工作常 态化。强化对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理,加强税收稽查和综合 治税力度,提高收入管控能力,杜绝收入流失,做到应收尽收。

三是强化支出管理,确保财政绩效。坚持把财政收支调度作为组织预 算执行的首要任务,加强财政经济运行分析;积极探索有效的财政保障方式,优 化支出结构,尽力提升财政资金使用绩效。牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想, 切实转变财政支持经济发展的方式,发挥财政资金的聚集引领作用。

四是加大融资力度,确保建设资金。加强融资工作的组织与管理,多 渠道筹措资金,努力弥补财力不足,为民生事业发展和城乡基础设施建设提供资 金保障,集中财力保重点、办大事,努力确保财政运行平稳。

五是加强财政监督,确保资金安全。进一步健全完善财政监督机制, 逐步建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互制约的预算执行监 督体系;认真贯彻《预算法》、《会计法》等财经法规,加强对财政资金使用的 跟踪监督,寓监督于预算管理全过程的运行机制,确保财政资金使用安全有效。

各位代表,当前经济形势十分复杂,财政改革任务十分艰巨,我们将 在县委的领导下,在县人大、县政协的监督支持下,开拓创新,真抓实干,扎实 工作,全面完成2017年财政收支预算,为建成县强民富生态美的新道真而努力奋 斗! 2017年最新财政预算报告范文二 各位代表:
我受苏仙区五里牌镇人民政府委托,向大会作2016年财政预算执行情 况和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

2016年财政预算执行情况 2016年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督、镇政 协的关心下,坚持以经济建设、项目建设为中心,深化财政改革,狠抓财源建设, 优化支出结构,克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力, 确保了干部津补贴的及时足额发放、政府机关的正常运转,重点支出得到保障,实现了财政收支平稳运行,为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

2016年我镇的财政预算总收入1560万元,财政总支出1556万元,年终执行情况:
财政总收入完成1572万元,完成预算的101%,比上年增收113万元;财政总支出 1558万元,完成预算的100%,比上年增支112万元,全年收支平衡,略有节余。

一、主要财政收入项目完成情况 (一)一般预算收入615万元,完成任务的105%。

1、国税收入(全口径)365万元,完成任务的 106% 。

2、地税收入(全口径)250万元,完成任务的 104%, (二)预算外资金收入完成424万元。

(三)上级补助收入完成533万元。

二、主要支出项目完成情况 1.一般公共服务支出720.25万元。

2.国防支出20.5万元。

3.公共安全支出55.36万元。

4.教育支出12.5万元。

5.文体与传媒支出15.22万元。

6.社保和就业支出98.3万元。

7.医疗卫生与计划生育支出82.25万元。

8.节能环保支出30.42万元。

9.城乡社区支出185.65万元 10.农林水支出265.47万元。

11.交通运输支出16.98万元。12.资勘电信(安全生产及食药)支出55.1万元。

各位代表,总的来看,2016年财政预算执行遇到的困难比较大,但执 行的结果比预计的好,全镇财政收入得到了快速增长。这是镇党委、政府和各部 门以及各位代表共同努力的结果。回顾一年来的财政工作,2016年财政预算执行 和财政工作着重突出以下四个方面:
1、努力促进经济发展,进一步夯实了财源基础 充分发挥财政职能作用,支持推进我镇城镇化、产业化进程,全镇经 济发展呈现加速态势,财源基础更加稳固。为了承接粤港澳产业梯度转移及打造 郴州市卫星小城镇,镇党委、政府及时调整思想,积极转变思想观念,牢固树立 了无商不活、无商不富、无商不旺的思想观念。我们通过以商招商、亲情招商、 网上招商和走出去、请进来等办法,积极发动全民招商,营造良好的投资环境, 做好项目跟踪服务,吸引广大客商来五里牌投资。

2、调整优化支出结构,提升民众福祉 我们按照建立公共财政框架的要求,加大财政支出结构调整力度,强 化预算管理,努力保障了涉及民生、改革、发展和稳定大局的重点支出需要。坚 持实事求是、群众路线,保证干部职工的津补贴及时足额发放。二是继续加大了 城镇建设投入,推进路桥等公共基础设施建设。贯彻落实积极财政政策,多渠道 筹集资金,强化项目资金的监督管理,搞好跟踪问效。三是进一步加强了农业的 基础地位,大力支持农业基础设施建设、水利设施建设、防灾体系建设等,改善 农业发展条件,加大了扶贫力度,切实减轻农民负担。四是大力支持新农村建设, 配合区委工作队搞好资金筹积工作,加大了财政支持力度,提供财力保障,掀起 了建设新农村的高潮,农村面貌焕然一新。同时,我们大力提倡和发扬艰苦奋斗、 勤俭节约的优良传统,狠刹铺张浪费,奢侈挥霍之风,努力提高财政资金使用效 益。

3、不断加大支农力度,公共财政普惠“三农” 坚持把财政支农惠农工作摆在突出位置来抓,不断加大投入力度,让 公共财政的阳光普照到广大农村。一是不折不扣落实中央惠农政策,切实减轻农 民负担。全年全镇发放各种惠农补贴资金960.5万元,其中:耕地地力补贴518.3 万元,农机购置补贴52万元,生态效益林补贴23.7万元,退耕还林补助资金43.9万元,农村独生子女补贴1.6万元,农村部分家庭奖励扶助25.7万元,计划生育特 别扶助15.2万元,城市低保50.5万元,农村低保185万元,五保32.7万元,医疗救 助7.7万元,临时救助4.2万元。所有补贴都是通过“一卡通”发到农民手中,有效 地促进了农民增收和农村稳定,让中央的惠农政策真正落到了实处。二是加大对 种养大户的扶持力度,充分调动农民种养的积极性,切实增加了农民收入。三是 大力推进农民就业培训。大力支持新型农民科技培训和劳动力技能培训,提高农 村劳动力技能水平,增强农民转移就业、稳定就业、增强致富的能力。

4、坚持依法理财,财政监督管理水平不断提升 我们始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则, 切实改进和加强财政监督管理,推进了依法理财、民主理财和科学理财。一是更 加重视制度建设,财政规章制度进一步完善,有效地节约了行政成本,提高了资 金使用效率。二是更加重视财政监督,财政运行进一步规范。着力创新财政监督 机制,切实加强重点支出专项检查,确保财政资金运行的安全、规范和有效。三 是更加重视跟踪问效,支出监管水平进一步提高。启动了社保、支农等重点支出 项目的绩效评价,跟踪问效意识进一步增强,为我镇财政“节支增效”起到了重要 作用。与此同时,我们在干部队伍建设、廉政建设、财政教育培训、信息调研宣 传、内部管理等各个方面也做了大量卓有成效的工作,为全面完成财政工作任务 作出了应有的成绩。

总体上看,过去的一年是我镇财政收支增长较快、财政实力显著提升 的一年,是财政收支结构明显优化、重点支出得到切实保障的一年,是财政管理 能力有效提升、资金使用效益稳步提高的一年。这些成绩的取得,得益于镇党委、 政府的正确领导,得益于镇人大代表的支持和监督,得益于社会各界的大力支持, 也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。在此,我向所有关心支持财政工作的各 位代表及各级各部门的领导和同志表示崇高的敬意和衷心的感谢! 在肯定成绩的同时,我们也要看到,预算执行中仍存在一些不容忽视 的问题。一是减收因素多,对财政收入影响大,主体财源不足,财源后劲有待增 强。二是收支矛盾仍然突出,支出压力有待缓解,重点保障水平偏低,支出结构 有待优化。三是财政管理不够精细,资金使用效益有待提高。四是财政仍较困难, 负债太重,财政风险有所显观,政府债务有待化解等等。我们将认真对待,高度 重视这些矛盾和问题,强化措施,积极应对,并在今后的工作中妥善解决。

2017年财政预算(草案)2017年预算安排和财政工作的总体思路是:以党的十八届四中全会重 要精神为指导,全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求,正确处理 改革发展稳定的关系,继续实施积极的财政政策,努力增收节支,着力解决经济 社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力明显壮大, 更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。

2017年我镇财政预算总收入1653万元,比上年预算数增加94万元,增 长6%,财政预算总支出1625万元,比上年预算数增加69万元,增长1%,收支两 抵,略有结余。

一、主要收入 (一)一般预算收入640万元,占预算的39%。

1、国税收入360万元。

2、地税收入280万元。

(二)预算外资金收入445万元,占预算的27%。

(三)上级补助收入568万元,占预算的34%。

二、主要支出项目 1.一般公共服务支出729万元(其中人大经费5万)。

2.国防支出22万元。

3.公共安全支出56万元(其中普法经费2万元,禁毒经费3万元,防范防控 经费3万元,重点地区整治经费4万元,综治干部培训经费3万元,群防群治经费4万 元,打击地下六合彩及禁赌经费3万元,安全创建经费5万元,人民调解经费2万元,反 邪教经费2万元,司法行政经费2万元,表彰见义勇为经费1万元,安置帮教经费2万 元)。

4.教育支出15万元。

5.文体与传媒支出15.5万元。6.社保和就业支出102万元。

7.医疗卫生与计划生育支出95万元(其中区级示范村15万)。

8.节能环保支出35万元。

9.城乡社区支出195万元(其中:规范农村建房支出72万元,城乡环境 卫生整治支出118万元,查违拆违支出5万元)。

10.农林水支出288万元(其中扶贫工作经费5万)。

11.交通运输支出16.5万元。

12.资勘电信(安全生产及食药)支出56万元。

三、深化财政改革,强化财政管理,严格依法理财,促进经济和社会 发展 做好2017年的财政工作,确保预算圆满完成,对深化改革、壮大财力、 促进发展具有重要意义。为此,我们将围绕科学发展和社会和谐,加快推进财政 改革与发展,力争在以下四个方面取得新的成效:
(一)突出支持经济又好又快发展,培植壮大财源 继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、旅游活镇、民 营富镇、可持续发展”的总体思路,以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点, 不断壮大财源,增强财政实力,努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥 财政调控作用,夯实经济发展基础。积极支持企业建设,有效推进企业发展。认 真落实各种优惠政策,帮强扶优,以大带小,引导和扶持其发展,逐步做大做强, 形成特色和规模,加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平 台,以项目为载体,大力支持重大招商引资活动,进一步提高直接利用外资水平。

二是积极支持自主创新,建设创新型五里牌。加大对科技的投入力度,努力满足 我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求,着力构建创新体系,改善创 新环境。三是进一步加强财税收入征管,促进财政经济良性循环。把完成收入目 标作为一项“硬任务”来抓,做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的 协调配合,依法加强税收征管,确保应收尽收,让经济发展的成果实实在在反映 到财政收入上来。(二)突出支持新农村建设,统筹城乡发展 确保财政支农资金稳定增长,调动农民和社会各方面增加投入的积极 性,努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕,形成城乡经济社会发展一体化新 格局。一是大力支持现代农业发展,突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合 作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设 的投入规模,努力改善农业生产条件。大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾 处理等基础设施建设,努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支 农惠农政策体系,稳定和完善各种支农惠农政策,进一步加大信息化发放力度, 确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社 会建设,让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选 择,把群众满意作为第一标准,把群众利益作为第一原则,大力支持以改善民生 为重点的社会建设,让人民共享改革发展成果。

(三)突出强化财政监管,提升财政管理水平 按照市场经济和公共财政的要求,进一步完善财政收支监管体系,强 化预算管理和监督,努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化,提高财政资 源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新,进一步建 立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系,重点强化事前、 事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作,逐步建立支出绩 效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提 高预算的透明度,努力扩大社会知情权,注重通过接受社会各界监督,改进财政 工作,提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、 技术队伍建设工作,全面提高财政管理水平,打造高效透明的“阳光理财”模式。

(四)突出加强队伍建设,提高财政干部的素质和能力 财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求, 大力加强干部队伍建设,不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意 识、法治意识和责任意识,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领, 努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工 作实际,扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发 现问题、研究问题、解决问题的能力,主动探索创新,充分发挥好财政职能,协 调好各方面关系,逐步理顺分配渠道,推动财政和谐发展。二要加强干部教育培 训工作。注重培养复合型和实用型财政人才,进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系,不断提高干部素质,增强 敬业精神,发扬优良作风,构建和谐环境,激发工作动力,牢固树立为民理财的 财政工作宗旨,努力以财政文化提升财政形象,以财政形象展现财政文化。

各位代表,2017年的财政工作任务光荣而又艰巨,责任重大。让我们 围绕镇党委、政府的战略部署,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导, 振奋精神,强化措施,真抓实干,开拓创新,努力推动各项工作,确保完成全年 目标任务,为实现五里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。

2017年最新财政预算报告范文三 各位代表:
我受市人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017 年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况 2016年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围 绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责 任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障工资、正常运 转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

(一)收入预算执行情况 2016年,预计完成公共财政预算收入115935万元,同比上年完成 108373万元,增收7562万元,增长7%。其中:
国税系统预计完成45000万元,比上年完成22005万元增收22995万元, 增长104.5%;
地税系统预计完成43461万元,比上年完成48875万元减收5414万元, 下降11.08%;
财政系统预计完成27474万元,比上年完成37493万元减收10019万元, 下降26.72%。

全年市本级一般预算收入78694万元,加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、 上年结转35383万元,全市一般预算收入总额为550763万元。

(二)支出预算执行情况 2016年,预计全市财政总支出514491万元,其中,一般预算支出411046 万元(比上年382659万元增长7.42%),上解上级支出3695万元,地方政府债券还 本99750万元,收支相抵,结转下年支出36272万元,全年收支平衡。

主要支出项目执行情况如下:
1、一般公共服务支出33076万元,比上年增加2652万元,增长8.71%。

2、国防支出465万元,比上年增加41万元,增长9.67%。

3、公共安全支出14896万元,比上年增加1499万元,增长11.19%。

4、教育支出62817万元,比上年增加4430万元,增长7.57%。

5、科学技术支出1973万元,比上年增加498万元,增长33.76%。

6、文化体育与传媒支出8343万元,比上年增加2827万元,增长51.25%。

7、社会保障和就业支出79628万元,比上年增加4676万元,增长6%。

8、医疗卫生与计划生育支出49358万元,比上年增加1233万元,增长 2.56%。

9、节能环保支出9219万元,比上年增加1904万元,增长26.02%。

10、城乡社区支出20529万元,比上年增加4708万元,增长29.66%。

11、农林水支出64827万元,比上年增加30万元,增长0.05%。

12、交通运输支出11304万元,比上年增加1739万元,增长18.18%。

13、资源勘探信息等支出11112万元,比上年增加350万元,增长3.25%。

14、粮油物资储备支出1794万元,比上年增加37万元,增长2.1%。15、商业服务业支出2492万元,比上年增加61万元,增长2.5%。

16、住房保障支出34300万元,比上年增加737万元,增长2.19%。

17、其他支出155万元,比上年减少14万元,下降8.28%。

18、国土海洋气象支出3688万元,比上年增加558万元,增长17.82%。

19、金融支出24万元,与上年持平。

20、债务付息支出1043万元,比上年增加418万元,增长66.88%。

(三)政府性基金执行情况 2016年,全市政府性基金收入21530万元,上级对本级政府性基金补 助收入9068万元,上年结余11415万元,收入合计42013万元,比上年完成63178 万元,减少21165万元。政府性基金收入主要有:城市公用事业附加360万元、国 有土地使用权出让20000万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100 万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。

2016年,政府性基金支出31900万元,比上年支出49777万元,减少 17877万元。主要支出项目有:社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617 万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其 他支出2477万元。

(四)社会保险基金执行情况 2016年,全市社会保险基金收入152132万元。其中,保险费收入65252 万元,利息收入494万元,财政补贴收入86373万元,转移收入13万元。按险种分:
机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、 城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤 保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保 险基金73174万元。

2016年,全市社会保险基金支出158607万元。其中,机关事业单位养 老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医 疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万 元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。2016年末滚存结余62652万元。其中,机关事业单位养老保险基金1500 万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046 万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基 金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。

(五)围绕预算执行所做的主要工作 1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金 20.62亿元,不断完善园区基础设施,园区新建道路4千米,建成标准厂房14.3万 平米。切实加大招商引资工作力度,新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项 目进驻园区,项目总投资38亿元。园区新建成项目19个,创利税200多万元。二 是大力发展特色产业。投入22亿元,加强船舶产业园建设,船舶产业全年创税3000 万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元,本级财政投入500万元,加强沅江 芦笋品牌推介,发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖 励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”,改造提升 麻纺、造纸、化工等传统产业,进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新 改造项目23个,争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单, 严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”,实施“三帮”(帮大、帮特、帮群), 破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元,加快农村公路 建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元,其中整合涉农资金1.5亿元,在草尾、 阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设,预计建成高标准农田6.6万亩。争取 旱改水建设项目指标4.2万亩,引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补 助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500 万元,争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。

2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任 务“划块分方”, 逐一明确责任单位,并对完成情况进行绩效考核。二是着力开展 税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制,加强财税分析,及时掌握税源、 税收、税负动态变化情况,有针对性地制定应对措施,牢牢把握组织收入工作的 主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元,占税收收入的39.1%。三是 大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查,重点调度10 家企业的生产、销售和税收,掌控了全市税源动态和税源实际情况。同时组织清 查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动,清理税收 6000万元。四是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设,充 分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元,其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。

3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般 性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。

全市全年与民生相关的支出达 28.1亿元,占公共财政支出的68.5%。认真落实强 农惠农政策,通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教育发 展投入力度,按标准拨付义务教育公用经费7000万元、家庭经济困难学生补助443 万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金397.7万元、中职学 校在校生免学费资金531.5万元、学前教育贫困学生资助资金99.3万元,拨付资金 5000万元,实施校舍标准化建设、校舍安全保障工程、校舍维修改造工程以及义 务教育薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精准扶贫工作,落实财政扶 贫资金1530多万元,实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元,支持农村幸 福院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元, 改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付 移民后扶资金2154.7万元,确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级“一事一 议”财政奖补项目资金1328万元,建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养 老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最 低生活保障补助标准。

4、深入推进财税改革。一是积极推进税制改革。全面推开“营改增” 试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范 围。同时进一步推进了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围 绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标,首先,完善全口径预算管理,实现 三部预算“统筹、统编、统批、统管”,做到各有侧重、有机衔接;其次,加大预 决算公开力度,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次,稳步推进 了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入2015年预算稳定调 节基金10852万元,同时对上年结转资金进行清理,调整用途使用2418万元(其中 市本级1668万元,2年以上的上级结转项目资金750万元),弥补2016年预算资金 缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制、预警机制等 方面进行严格规范,切实防范债务风险。同时积极争取置换债券,稳步推进债务 公开,自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20700万元,用于公益 性资本支出,争取置换债券9.9亿元,用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府 存量债务。五是积极推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集PPP咨询服 务机构,搭建PPP服务平台,选定28个可向社会推介PPP模式建设项目,市第二 污水处理厂及配套管网PPP模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将所有预算单位纳入自行评价范围,财政部门选取部分社会公众 关注的项目开展重点评价,先后对农业保险保费补贴、基础教育发展专项资金、 特色制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。

七是积极推进农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”,实现涉农补贴资金发放 平稳过渡,发放耕地地力保护资金12300万元,惠及农户132068户。稳步推进新 型农业经营主体贷款保证保险试点工作,发放贷款900多万元。八是大力推广政 府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府采购范围,今年市国土局“旱 改水”项目纳入政府购买服务,采购金额达2.5亿。九是大力推进乡镇国库集中支 付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点,明年在所有镇全面推进。

十是扎实推进公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作,根据上级要求, 将于年底前完成公务用车改革。

总的来说,2016 年全市财政预算执行效果良好,但也还存在一些不 容忽视的问题,如经济下行压力大,税收增长乏力,财政收支矛盾突出,债务运 行风险较高等等,需要我们在今后工作中,认真面对,着力解决。

二、2017年财政预算草案 2017年全市财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,深入贯彻 党的、十八届五中、六中全会精神,主动适应经济发展新常态,大力推进工业园 区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革,完善体制机 制,加快释放改革红利;认真落实积极财政政策,支持稳增长调结构转方式,促 进经济平稳健康发展;优化支出结构,保障和改善民生,增进民生福祉;坚持依法 理财,加强内部监督管理,提高财政管理水平,为促进沅江“三量齐升”、推进“四 化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。

(一)财政收支预算 2017年公共财政预算收入为121732万元,比2016年完成115935万元增 加5797万元,增长5%。

2017年本级一般预算收入82616万元(地方部分),加上级补助收入 87075万元,减上解上级支出3695万元,地方政府债券还本4270万元,市本级预 算可用财力161726万元。全市地方财政支出预算161726万元,同比2016年143009 万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下:
(1)国税系统收入预算48000万元,比上年预算42900万元增长11.88%。

(2)地税系统收入预算46258万元,比上年预算50000万元下降7.48%。

(3)财政系统收入预算27474万元,比上年预算23035万元增长19.27%。

2、市本级财政支出主要项目安排如下:
(1)一般公共服务支出28018万元;
(2)国防支出342万元;
(3)公共安全支出11290万元;
(4)教育支出44972万元;
(5)科学技术支出452万元;
(6)文化体育与传媒支出2709万元;
(7)社会保障和就业支出12085万元;
(8)医疗卫生与计划生育支出11674万元;
(9)节能环保支出3199万元;
(10)城乡社区支出15425万元;
(11)农林水支出16507万元;
(12)交通运输支出2656万元;
(13)资源勘探信息支出1236万元;
(14)粮油物资储备支出283万元;
(15)商业服务业支出1335万元;
(16)住房保障支出4063万元;(17)国土海洋气象支出1926万元;
(18)地方一般债务付息454万元。

(二)政府性基金收支预算 2017年,全市政府性基金预算收入21130万元。其中:城市公用事业 附加270万元,国有土地使用权出让20000万元,城市基础设施配套费100万元, 车辆通行费40万元,散装水泥及新型墙体材料100万元,农业土地开发资金100 万元,污水处理费450万元,其他收入70万元。

基金预算支出21130万元,主要是城市公用事业附加270万元、城市基 础设施建设配套100万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金等740 万元,上解上级20万元,全年收支平衡。

(三)社会保险基金收支预算 2017年,全市社会保险基金预算收入为116419万元,其中保险费收入 46744万元,利息收入595万元,财政补贴收入69065万元,转移收入15万元。按 险种分:机关事业单位养老保险基金49940万元、城乡居民基本养老保险基金 14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236 万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。

(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制,并统一下达每年各县市区 本级财政安排数和征缴任务数,各县市区不另行编制预算,所以本次预算数不含 企业职工基本养老保险基金数据。) 2017年,全市社会保险基金预算支出为109502万元,其中机关事业单 位养老保险基金49941万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基 本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929 万元、失业保险基金256万元、生育保险基金98万元。

2017年,全市社会保险基金收支本年结余6918万元,年末滚存结余 64608万元,其中城乡居民基本养老保险基金30472万元、城镇职工基本医疗保险 基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤保险基金960万元、失业 保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。说明:由于我市国有资本经营收入总量较小,为进一步统筹完善一般 公共预算收支,我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。

三、2017年财政工作重点 为顺利实施2017年财政预算,我们将突出重点抓好五个方面的工作:
(一)突出抓好财源建设 一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金,大力支持园区基础设施建 设,进一步完善功能,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。

二是着力开展招商引资。立足工业园区“三个百亿”产业园建设,努力在引进优质 企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重 点企业蹲点,及时帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍 性降费政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,进一步涵 养税源。继续加强“政银担”合作,引导金融机构支持中小企业融资。

(二)突出抓好财税征管 一是做实收入。根据经济发展、政策调整等因素变化,科学研判经济 税收形势,科学制定组织收入预案,提高收入预测的准确性。同时创新征税方式, 提高征税效率,坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协 控联管工作力度。落实财税联席会议制度,深入推进社会综合治税,充分调动各 涉税部门协同治税的积极性,促进协税护税工作,确保了地方财政收入稳定增长。

三是严格依法治税。对内,严格依法依规依程办事,规范税收执法,防范执法风 险;对外,加大税务稽查力度,打击涉税违法行为,规范税收秩序。实时监控重 点税源企业,牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作,通过 对相关行业、企业、个体大户的专项检查,清查补税。

(三)突出抓好支出保障 突出“两保一促”的原则,保运转、保政策性民生支出、促经济社会平 稳发展。继续加大财政对民生实事的投入力度,科学统筹财力支持重点项目、重 点行业和重点领域支出,优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公 共服务领域的投入,促进全市经济社会协调发展。继续加大财政对“三农”的支持 力度,努力缩小城乡之间发展差距,加快推进“美丽城镇”、“美丽村庄”建设进度, 不断改善城乡环境质量和面貌。

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